驻马店日报数字报

2015年05月05星期二
国内统一刊号:CN41-0017
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我市扎实开展内部审计

发布时间:2015-05-05 08:37:54  

落实责任  强化措施

我市扎实开展内部审计

本报讯 (记者 王鹏云)内部审计在审计监督体系中发挥着基础性作用,是各单位行政权力、经济决策权力执行和经济运行管理监督的第一道关口,是自我纠错改正的重要环节。日前,记者在全市内部审计工作会议上获悉,今年我市将从创新内部审计工作思路、工作方法、工作内容和注重审计成果利用方面着力,推进内部审计向纵深发展。

创新内部审计工作思路。按照建设“免疫系统”和推动完善内部管理的要求,以“强管理、防风险、促发展”为己任,牢固树立重监督也重服务、重结果也重过程、重审查也重建议、重财务也重业务、重当前也重长远、重内部控制也重风险管理、重合规更重效果性等新观念,用以指导内部审计工作,主动围绕单位工作中心,把握好各个时期单位工作的重点、难点、风险点、控制点,及时提出审计建议,切实将审计成果转化为单位的绩效,真正体现内部审计的价值。

创新内部审计工作方法。从对财务会计核算的查错纠弊转变为查找政策制度执行、管理运行、权力行使合规等方面的漏洞、缺陷及问题,增强内部管理能力。审计手段上要由传统的手工检查向现代化监督手段转变,善于运用信息技术,提高审计监督的准确性和时效性。

创新内部审计工作内容。深化财务收支审计,重点加强对单位收入支出、各项事业和专项资金使用、重大经济事项实施的审计,防止贪污侵占和挤占挪用,提高资金使用效益;加强项目投资审计,对单位的重点建设项目实行跟踪审计,主要对工程招投标、资金管理使用、工程质量管理等重点环节进行监督,促进规范管理,控制投资成本;推进经济责任审计,重点对下属单位负责人执行上级政策、重大决策事项、重点投资、大额资金使用等情况进行审计,并将贯彻落实中央八项规定精神、“三公”经费管理支出情况纳入审计内容,促进领导干部守法守规尽职履责;加大内部控制审计力度,及时提出加强管理和控制的建议,逐步建立和完善相关管理制度。

注重审计成果利用。要将审计发现的问题及时向有关方面准确反映,提出针对性的建议,完善审计整改督察督办机制,加强部门协作,形成监督合力,确保审计发现问题及时整改,促进审计建议及时转化,充分发挥内部审计在强化管理、监督权力运行中的重要作用。

 

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